› פורומים › שימוש במערכת › קליטת חשבוניות ישנות למערכת
- This topic has 7 תגובות, 3 משתתפים, and was last updated לפני 14 שנים, 2 חודשים by אלון ארנסטי.
- Post
- Replies
-
- ספטמבר 24, 2010 בשעה 3:56 pm
האם העברתם יתרות פתיחה ?אם כן אז במידה ותקלטו את החשובניות הישנות עלולה להיות כפילות ואזי יש לבצע חישובים של תנועות תיקוןת – כל התהליך זה מאוד מורכב ובדרך כלל בעת הסבות לא מבצעים אותו.
אם לא אזי ניתן לממשק את פרטי החשבוניות ובעת העברת יתרות הפתיחה יש להמנע מלהעביר את הסכומים פעם נוספת.
- ספטמבר 25, 2010 בשעה 1:14 am
שלום עופרלא העברנו יתרות פתיחה, אנו רוצים להעביר חשבוניות פתוחות בלבד. השאלה איך עושים את זה?
בברכה
bambi- ספטמבר 25, 2010 בשעה 2:32 pm
היי במבי,באשף יתרות פתיחה קיים הסבר.
חפשי את תת-הנושא: לרשום כל תנועה כספית הזקוקה להתאמהמסלול: כספים > הנהלת חשבונות > תקופות כספיות > אשף יתרות פתיחה
אלון.
- ספטמבר 25, 2010 בשעה 11:46 pm
היי אלוןתודה, חשבתי כך לעשות, אבל אני לא מעלה את החשבונות בסוף דצמבר אלא דווקא רוצה להעלות אותם נניח היום.
האם עושים את אותו דבר?בברכה
bambi- ספטמבר 26, 2010 בשעה 10:54 am
כן במבי.בתאריך למאזן את מזינה את התאריך המבוקש (או תאריך האסמכתא של החשבונית).
הדוגמא שבאשף מתייחס להעברת יתרות מתוכנה קודמת לתוכנת הפריוריטי אשר לרוב מתקיימת בסוף שנת הכספים הקודמת. אני מניח שעשיתם מעבר לתוכנת פריוריטי לאחר תחילת סוף שנת כספים הנוכחית. אם כך המצב, אז להבדיל מהתיאור שבאשף, אין לך צורך להריץ את התוכנית העברת יתרות פתיחה.
אלון.
- ספטמבר 27, 2010 בשעה 1:16 am
היי אלוןתודה, שני דברים בנושא הזה נוספים
1. מישהו זרק לי במייל פרטי את האפשרות של ממשק לחשבוניות. יודע על זה משהו?
2. אם אני עושה תנועת יומן לקוח כנגד יתרת פתיחה מה אני מבצעת ואיך אני מחברת אחר כך לקבלה.בתודה מראש
bambi- ספטמבר 27, 2010 בשעה 12:47 pm
היי במבי,1) לא ממש יצא לי להשתמש בממשקים להנהלת חשבונות. עד כה ביצעתי יבוא של תנועות פתוחות בעזרת אקסל בלבד.
במודול הכספים ישנם ממשקים ליבוא ממערכות חיצוניות שונות. אולי משהו מהם מתאים לצרכייך.2) על-ידי ביצוע התאמה לקבלה באמצעות 'ניתוח כרטיסים'. מסלול: כספים > הנהלת חשבונות > התאמות > ניתוח כרטיסים
בהצלחה,
אלון.
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.