› פורומים › שימוש במערכת › אופן הקלדת חשבוניות לספקים שונים
- This topic has 4 תגובות, 2 משתתפים, and was last updated לפני 10 שנים by
דורית גבאי.
- Post
-
- אפריל 12, 2015 בשעה 9:09 pm
שלום ,כיצד ניתן לקלוט חשבוניות ספק בפריורטי לספקים שונים ?
מדובר בספקים שאנחנו משלמים להם בכרטיס אשראי אך לא פותחים להם כרטיס ספק במערכת מכיוון שהפעילות אתם חד פעמית ).בתשובתכם אשמח לשמוע פרטים על אופן הרישום כך שיתאפשר לנו :
1. לקזז מע"מ תשומות ולדווח זאת כנדרש בממשק למע"מ.
2.לכלול את התשלום ב-856 .**בנוסף האם יש תקרה לספקים שונים ?
תודה,
דורית
- Replies
-
- אפריל 12, 2015 בשעה 10:23 pm
שלום דורית
אפשר לבצע זאת על חשבוניות שסכום המע"מ שלהם לא עולה על 300 ש"ח.
לגבי התקרה לקופה קטנה תתייעצי עם הרו"ח שלכם.להלן הנחיות מתוך ה-FAQ של אשבל.
1.מהו הנוהל לרישום הוצאות קופה קטנה על מנת שהקובץ PCN 874 יהיה תקין?
חשבוניות עם סכום מע"מ מעל 300 ש"ח יש לרשום לספק עם מספר עוסק מורשה במערכת. הן לא תיכללנה בקובץ בעמודת הקופה הקטנה.
לחשבוניות עם סכומי מע"מ נמוכים מסכום זה ניתן לרשום תנועת יומן כללית שתיכלל בקופה הקטנה.
הערה: בעת רישום תנועת היומן, יש להקפיד לרשום בעמודה מונה חשבוניות שבמסך האב של תנועת היומן את כמות החשבוניות הכלולות בתנועת היומן.2.אלו תנועות נכללות בדו"ח ניכוי מס במקור?
אילו ספקים מוצגים בדו"ח ניכוי מס במקור?
ספקים המסומנים כחייבים בדיווח (במסך הגדרות כספים לספקים), כאשר בעמודה עד תאריך מופיע תאריך עתידי (או כשהעמודה ריקה).
ספקים שנוכה להם בפועל מס במקור במהלך תקופת הדו"ח
אילו תנועות יומן נכללות בדו"ח ניכוי במקור?
תנועות יומן של ספקים הנכללים בדו"ח, המקיימות לפחות אחד משני התנאים הבאים:
החשבון הנגדי בתנועה הנו חשבון בנק חשבון בנק, קופה, חברת אשראי או חשבון של ניכוי במקור (שסומן ככזה בסעיף בדו"ח מס במסך חשבונות ראשיים).
סוג התנועה מסומן כמשתתף בדו"ח ניכוי מס במסך סוגי תנועות יומן.
כיצד מוצגים בדו"ח תנועות יומן עם מספר ספקים, ומספר שורות של ניכוי במקור (לדוגמה, תנועת יתרות פתיחה)?
שורה לחובת/זכות חשבון ניכוי במקור תשוייך לספק שמופיע בחשבון הנגדי של השורה.
שורות לחובת/זכות ספקים יופיעו בדו"ח אם החשבון הנגדי הנו חשבון בנק/ניכוי במקור.
הערות:
– התנועות נלקחות לפי תאריך האסמכתא שלהן.
– אם נרשמים בתנועת יומן אחת גם הוצאה וגם תשלום, המערכת תתייחס לכל הסכום שמופיע מול חשבון הספק כאל תנועת תשלום. ניתן לסמן בשורה של ההוצאה את העמודה תנועת לקוח, כדי לקבל רק את התשלום.- אפריל 15, 2015 בשעה 12:13 am
תודה רבה יאיר על התשובה המפורטת! בהמשך לכך באיזה אופן מומלץ לקלוט בפריורטי את התשלום באשראי ?(הכוונה לדוח החודשי שמתקבל מחברת האשראי בתחילת החודש )האם לכל שורה לפתוח הוראת תשלום בנפרד ?או בתנועת יומן מורכבת לקלוט שורה שורה? או שיש דרך אחרת . אשמח לשמוע הצעות . בתודה מראש , דורית .- אפריל 15, 2015 בשעה 1:29 am
שלום דוריתכדאי להגדיר את כרטיס האשראי לתשלומים ,כחשבון בנק ,ואז תוכלי לבצע תשלום בהעברה בנקאית לכל הסכום שהתקבל בדוח מחברת האשראי
תוכלי לקרא בקישור הבא, איך לבצע זאת
- אפריל 15, 2015 בשעה 8:07 pm
תודה רבה !
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.