שלום,
בחברה בה אני עובדת יש פריוריטי זום שנרכשה לפני פחות משנה..
במהלך 2017 השימוש במערכת היתה די דלה.. חשבוניות מס קבלה, הזמנות, חשבוניות רכש והעברות.
לא עשינו התאמות בנק.
אני רוצה לעדכן את יתרות החשבונות(יש חשבון בנק אחד אך בתוכו 3 חשבונות מט"ח) לתאריך 31.12.17 כך שנוכל להתחיל את 2018 עם היתרות שתואמות לבנק.
המצב כרגע הוא שיש יתרות בחשבונות לא מתואמות מכיוון שלא ביצענו פעולות של המרות מטח או משכורות, וכו.
ניסיתי לבצע יתרות פתיחה לחשבונות והעברת יתרות פתיחה לשנה החדשה אך היתרות לא ישתנו.
איך אוכל לעדכן את היתרות שיהיו תואמות לבנק ולהתחיל את 2018 כמו שצריך?
מקווה שהסברתי כראוי. אשמח לעזרה!
נ.ב
הנהלת החשבונות שלנו היא חיצונית כך שהשימוש הוא יותר למידע פנימי
קצת מורכב לפרט תהליך כזה….
בגדול את צריכה לבצע התאמות בנקים עד ל-31/12/17 כאשר את מתאימה את כל התנועות מול חשבון פיקטיבי או ביטול יתרות, לאחר מכן צריך להגדיר יתרת פתיחה בדף בנק ל-01/01/18 שתתאים ליתרה בבנק וליתרה בחשבון הנה"ח המקושר לבנק