YairM

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 271 עד 285 (מתוך 1,181 סה״כ)
  • Replies
  • YairM
    משתתף
    זה בסדר לבצע כך התאמה בבנק,אבל לאחר מכן את צריכה לבצע ניתוח כרטיסים בכרטיס הספק ולבצע התאה בין החשבונית לבין תנועת ההתאמה מהבנק.
    YairM
    משתתף
    אני לא מכיר דרך שבא הבנים של מוצר מיוצר יתקזזו מול מחסן מטיפוס D,הבנים יתקזזו תמיד ממחסן הרצפה שמקושר למרכז העבודה שבו בוצעה הפעולה שעליה דיווחו,שיטת ניפוק BULK היא פשוט מאפשרת לנפק לרצפה כמות גדולה אחת של חומר עבור מספר פק"עות,ובתנאי שקבוע היצור TakeNonKit מוגדר כ-1.
    מה בדיוק התהליך שאתה מנסה/רוצה ליישם?
    YairM
    משתתף
    מנהל מערכת-תחזוקת מערכת-עיצוב מתקדם-תוכניות עזר-העתקת תפריט אישי
    YairM
    משתתף
    זה לא נראה כמו בעיה בנתונים,היות ואתה אומר שבהפקה של הדוח עם שם משתמש אחר הדוח מופק נכון,הנתונים הם משותפים לכולם ההבדל הוא במשתמש,לכן נראה לי שהקלטים ו/או אחד האופרטורים שונה במשתמש הנדון.
    צרף את פלט הדוח הבעייתי להודעה,או שלח לי במייל הרשום מטה
    YairM
    משתתף
    https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0000900-1.htm

    איך משלמים בהמחאה/העברה בנקאית/כרטיס אשראי בתשלומים לספק?

    צעדי הכנה עבור תשלום בכרטיס אשראי

    1. יש להגדיר את כרטיס האשראי כחשבון בנק במסך חשבונות בנק (נתיב: כספים > ניהול קופה).
    2. יש לקשר לחשבון זה חשבון הנהלת חשבונות בעמודה חשבון בהנח"ש.
    3. בעמודה מס. חשבון הבנק יש להקליד את מספר החשבון שממנו ירד התשלום בכרטיס אשראי, ולהוסיף את הספרה 1 בסיום, כדי שבקליטת דפי בנק לא יקלטו בטעות דפים לחשבון כרטיס האשראי.

    הערה: כרטיסי האשראי המוגדרים במסך חברות אשראי (באותו הנתיב) מיועדים לתקבולים מלקוחות. יש להגדיר חשבונות ראשיים שונים עבור כרטיסי אשראי כלקוחות וכרטיסי אשראי כספקים.

    הכנת התשלומים על סמך חשבוניות

    נניח שישנה חשבונית ל-12,000 ש"ח, ורוצים לשלם בשלושה תשלומים חודשיים שווים.
    במסך סימון חשבוניות לתשלום (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים), יש לשלוף ולסמן את החשבונית.
    אם הסכומים זהים והתשלומים חוזרים בתאריך קבוע, יש להריץ בהפעלה ישירה את התכנית פיצול תשלום. להסבר מפורט, לחצו כאן.
    אם מעוניינים לשלם בסכומים לא-שווים ו/או בתאריכים לא-עוקבים, יש להיכנס למסך הבן פיצול תשלום לחשבונית ולפרט את התשלומים, לדוגמא:
    שורה עם תאריך 01/04/15 וסכום 3,000
    שורה עם תאריך 01/05/15 וסכום 3,000
    שורה עם תאריך 30/06/15 וסכום 6,000.
    יש להריץ את התוכנית הכנת תשלומים (באותו הנתיב). במסך הקלט אופן התשלום, יש לבחור אחד משלושת האופציות הבאות:
    המחאה: ייווצרו שלושה תשלומים של המחאות ע"ס 4000 ש"ח כ"א.
    העברה בנקאית: יווצרו שלושה תשלומים של העברה בנקאית או כרטיס אשראי ע"ס 4,000 ש"ח כ"א.
    לפי הגדרת הספק: יווצרו שלושה תשלומים לפי אופן התשלום המוגדר לספק במסך הגדרות כספים לספקים.
    ע"מ לסגור את התשלומים שנוצרו:
    המחאות: יש להיכנס למסך תשלומים בהמחאות (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות), לשלוף כל אחד מהתשלומים החדשים ולהריץ את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות בהפעלה ישירה מהמסך.
    העברות בנקאיות וכרטיסי אשראי: יש להיכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > העברות בנקאיות), לשלוף כל אחד מהתשלומים החדשים ולהריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית בהפעלה ישירה מהמסך.
    הכנת התשלומים שלא על בסיס חשבוניות
    יש להקליד את התשלומים ידנית במסך תשלום בהמחאות או תשלום בהעברות בנקאיות.

    YairM
    משתתף
    אם בשורת הנושא של ההודעה מופיעה מספר ההזמנה כפי שמופיעה בפריוריטי,בזמן סיכרון הדואר ההודעה ונספחיה יצורפו להזמנה בפריוריטי .
    YairM
    משתתף
    בוודאות כן אם תהליך המוצר המיוצר הוא Assemb,אם התהליך שונה והוא תהליך יצור עם פעולות לא בדקתי, אבל יתכן וכן יעבוד,פשוט תעשי בדיקה
    YairM
    משתתף
    רק בפיתוח פרטי
    YairM
    משתתף
    בקישור הבא הסבר לנושא.

    https://backoffice.eshbel.com/eshbel/primail/faq/q0000900-1.htm.

    YairM
    משתתף
    תבדוק את הקלטים של הדוח של אותו משתמש בשרת הטסט,יכול להיות שהקלט לא זהה בשרת הטסט ושרת האמת.
    YairM
    משתתף
    תקראי את הפוסט הבא, אולי זה יעזור לך

    לחצי כאן

    YairM
    משתתף
    ישנו דוח המלצות רכש מסחרי נתיב:רכש-תכנון רכש-דוחות תכנון רכש-דוחות המלצות לטיפול-המלצות רכש מסחרי.

    אם רוצים שהמערכת תפרט גם את הצורך במוצרי הבן למוצר המוזמן,צריך לשנות את קבוע הלוגיסטיקה SParentAvail ל-1.
    תשחקי עם זה ,תראי אם עונה על הדרישות.
    להפקת דוח זה לא נדרש להריץ MRP או תכנון רכש.

    YairM
    משתתף
    ניתן להעזר בתוכנית העתקת שאילתות,בנתיב:מנהל מערכת>תחזוקת מערכת>עיצוב מתקדם>תוכניות עזר>העתקת שאילתות.

    שים לב!
    אם למשתמש היעד יש שאילתות במסך הנבחר הן תמחקנה.

    YairM
    משתתף
    לא מכיר פתרון לבעיה שהעלת,אבל תוכל לפתוח קבוצה עבור המשתמשים במחלקה הרלוונטית ולקבוצה תגדיר בקבוע TimeOut ,זמן יציאה מקסימלי של 180 דקות.
    YairM
    משתתף
    לא מצורף צילום מסך
מוצגות 15 תגובות – 271 עד 285 (מתוך 1,181 סה״כ)