YairM

Forum Replies Created

מוצגות 15 תגובות – 1,051 עד 1,065 (מתוך 1,181 סה״כ)
  • Replies
  • YairM
    משתתף
    בוקר טוב יולי
    נכון,המערכת לא מאפשרת שיהיו בו זמנית שני ספקים עם מספר זהה,לכן תמחקי קודם את הספק עם ‏6‏ ספרות שאין לו תנועות,אם מסיבה כלשהי אין לך אפשרות למחוק אותו,תשני לו את המספר למספר סתמי לדוגמא ‏888888,בתקווה שאין לך חשבון אחר עם מספר כזה,לאחר מכן תהפכי את הספק הזה ללא פעיל,ואז תשני את מספר הספק עם ‏5‏ ספרות למספר של ‏6‏ ספרות.

    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מאיה

    ראשית מומלץ לקרא וללמוד את ה-SDK לפני ביצוע פיותחים פרטיים .

    כדי להוסיף שדה חדש פרטי למסך, את צריכה קודם להוסיף עמודה חדשה בעזרת מחולל העמודות לטבלת היסוד של המסך שאליו את רוצה להוסיף את השדה החדש, לאחר מכן את צריכה להוסיף את העמודה החדשה למסך.

    לאחר הוספת עמודה חדשה לטבלה , יש לסגור את הפריוריטי ולהיכנס שוב לפני הוספת העמודה למסך, אחרת תקבלי הודעות שגיאה.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    אתה לא משגע אותי,תרגיש חופשי

    עמודת שם ספק נקראת SUPDES

    החיתוך הוא

    SUPPLIERS.SUP = PORDERS.SUP , כאשר אתה משתמש באותם מזהה חיתוך שהגדרת ל-PORDERS.ORD

    יאיר

    YairM
    משתתף
    אם אתה מוסיף לדוח מערכת קיים עמודה מטבלה שלא מופיע בדוח ,המערכת לא מאפשרת לך להוסיף ללא ציון במזהה חיתוך ספרה שגדולה מ-5 , סימן השאלה מצביע על כך שלא תמיד יהיה ערך בעמודה זו,רק אם קיים ערך המערכת תחזיר ערך זה אם לא יוחזר ערך ריק, אם לא תציין סימן שאלה הדוח יציג רק את הפריטים שחסרים ויש עבורם הזמנה, פריט שחסר ואין עבורו הזמנה לא יוצג בדוח.

    כמו כן אם אתה משתמש באותה עמודה יותר מפעם אחת באותו הדוח אתה חייב לציין מזהה חיתוך ששונה משאר העמודות
    שים לב בדוח שציינת המק"ט מוגדר פעמיים פעם כמק"ט אב ופעם כמק"ט בן, לכן יש מזהה חיתוך 1 על מק"ט האב וטבלת חיתוך עם אותו מזהה

    יאיר

    YairM
    משתתף
    אם זו הסיבה שבגללה פתחת ספק זהה עם 6 ספרות, אז פשוט תמחקי אותו .
    במסך ספקים תעלי את הספק עם ה-5 ספרות ותשני את המספר שלו ל-6 ספרות, המערכת תתריע שאת משנה את מספר הספק ,תאשרי את ההודעה ומספר הספק ישתנה ל-6 ספרות גם בכל התעודות שכבר הופקו עבורו

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום יולי

    השאלה לא כל כך מובנת
    אם יש לך שני ספקים זהים תמחקי או תעבירי ללא פעיל את הספק שאין לו תנועות יומן ואין לו הזמנות/חוזים.

    לא הבנתי למה חשוב לך להחליף את המספר של הספק למספר אחר

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום גלעד

    אתה צריך להגדיר את החיתוכים הבאים:

    PORDERS.ORD = PORDERITEMS.ORD, בעמודה מזהה חיתוך של הטבלה תרשום 5 ובמזהה חיתוך של טבלת חיתוך ?5

    PORDERITEMS.PART = PART.PART, מזהה חיתוך טבלה תשאיר 0,מזהה חיתוך בטבלת חיתוך ?5

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום מורן

    תבדקי אם במסך נתוני רכש למוצר מוגדר לפריטים בשדה טיפוס מדיניות עיתוד הערך B,אם כן ,תבדקי שקבוע לוגיסטיקה PUseFlrStock מוגדר כ-1, בררת המחדל הינה 0.
    כמו כן ,אם את מגדירה קבוע זה כ-1 , תוודאי שקבוע יצור MRPSepFloors לא הוגדר כ-1

    שימי לב להסבר בעזרה למשתמש בקבוע PUseFlrStock לגבי משך הזמן לחישוב תכנון הרכש.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום חנן

    הבעיה לא בנוסחה
    על מנת שתוכל לרשום כמות מפעל שונה מכמות יח' קניה/מכירה, אתה צריך שהדגל שעור המרה לא קבוע בכרטיס פריט יהיה דלוק

    אגב, מה המשמעות של מה שאתה עושה, לפי מה שאני מבין יכולת להשתמש ביח' קניה/מכירה ויח' מפעל שונות , לקבוע את שיעור ההמרה ביניהם
    ואז כל פעם שתגדיר כמות, המערכת תחשב את כמות המפעל בהתאם לשיעור ההמרה, או ההפך.

    בהצלחה
    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום חנן

    תנסה את הביטוי הבא : (<> / ATOI(<>

    יאיר

    YairM
    משתתף
    אם קבוע הכספים "עבודה על בסיס מזומן" מוגדר ‏1,תוכל להפיק דוח גיול חובות לפי חשבונית עסקה

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום נועם

    במסך הגדרות כספים למוצרים לפריט שאותו אתה רוצה לרשום בהזמנה ,בשדה קבוצת מע"מ תבחר 999 פטור ממס, בכל פעם שתקליד מק"ט זה בתעודה מסויימת המערכת לא תוסיף את סכום המע"מ על מחיר היחידה

    יאיר

    YairM
    משתתף
    תבדוק שההמחאה היא סופית ויש לה תנועת יומן סופית שנרשמה בספרים,אם מסיבה כלשהי תנועת היומן של ההמחאה נשארה זמנית, כנס אליה ושנה את חשבונות המערכת לחשבונות אמיתיים ואז רשום את התנועה לספרים.

    בנוסף שאתה מבצע הכנה לניתוח כרטיסים בדוק שהתאריך בקלט בשדה עד תאריך מאזן נופל בטווח של תאריך החשבונית וההמחאה.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום גלעד

    אתה צריך לבצע הכנה לניתוח כרטיסים לאותו ספק ששלח לך את החשבונית, לאחר ההכנה תכנס למשטח עבודה לניתוח כרטיסים,ושם תראה את שורת החשבונית של הספק בצד הזכות ואת התשלום בצד החובה ,תרשום 1 בשדה מס' התאמה בשתי השורות ,תעמוד על אחת השורות ותלחץ אישור התאמה בהפעלה ישירה מהמסך
    בצורה זו קשרת בין החשבונית לתשלום והחשבונית לא תופיע בגיול חובות ספקים.

    יאיר

    YairM
    משתתף
    שלום גלעד

    אתה צריך לסגור את החשבונית,ולאחר מכן לבצע התאמה בין החשבונית לתשלום,בעזרת ניתוח כרטיסים.

    יאיר

מוצגות 15 תגובות – 1,051 עד 1,065 (מתוך 1,181 סה״כ)